职位描述
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工作内容:
带队开展中型规模的综合类/专项类审计项目,检查公司各环节内控制度和流程;评价内控充分有效性,查找内控缺陷,识别风险
评估公司运营整体风险;通过相应审计工作程序识别风险,评估管理层风险偏好和风险应对措施;对接公司相关职能部门沟通改善行动计划
独立完成上市公司要求的各项合规审计项目,如海关合规类审计、募集资金使用情况审计等
协助管理层在公司内部进行合规培训;检查公司内部员工道德行为规范遵循情况
针对审计过程中发现的舞弊迹象进行深入调查,与监察部配合查实
承接项目组长职能,跟进审计项目质量及进度,关注团队成员的产出情况,把握项目风险,及时纠偏
对接公司相关职能部门,开展跨部门沟通协调
完成审计工作底稿的编纂和归档
任职资格:
全日制大学本科(含)以上学历
大型制造业企业内部审计岗位背景,拥有CPA、CIA、CISA等审计类专业证书优先
英文可作为工作语言,能应对海外审计项目的语言要求。过往有海外审计项目经验者为佳
为人正直诚实、原则性强、自我要求高、工作主动积极,具备良好的数据分析能力和敏锐的问题发现能力,能熟练操作常见制造业ERP软件
能适应较高频率的出差
5-10年大中型企业内部审计工作经验,有一定带队经验
光伏制造行业的工作经验为加分项
工作地点
地址:上海闵行区上海-闵行区晶科中心上海市闵行区申长路1466弄1号
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![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
伍晟尧HR
晶科能源有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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电子技术·半导体·集成电路
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1000人以上
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中外合资(合资·合作)
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晶科大道1号