职位描述
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岗位职责:
1、配合部门制定年度审计工作计划,按年度计划实施内部审计:负责对集团所属单位的财务收支、财务预决算、合规经营、资产质量、经营绩效以及其他有关经济活动进行审计;编制完整审计方案、审计底稿及审计报告,跟进审计整改。
2、参与集团内控管理的监督工作,包括对风险与控制情况进行检查、评价和报告;负责监督集团各部门及下属单位对各项内部管理规章制度的执行情况,提出改进意见。
3、配合国家审计机构对集团及下属子公司开展各项审计工作;完成各类内审项目申报及论文撰写工作。
4、及时做好审计档案整理及保管工作,建立健全工作台账。
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务相关类专业本科及以上学历,中共党员优先。
2、1年以上内部审计相关工作经验,能够独立或主导完成内部审计项目。
3、严谨细致,有较强的逻辑推理能力、书面表达能力,一定的组织协调能力及团队协作能力,责任心较强。
4、注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计职称、中级审计职称优先。
工作地点
地址:杭州西湖区西湖区浙大路39号西资大楼南六楼
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
HR
杭州西湖投资集团有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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基金·证券·期货·投资
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21-50人
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国有企业
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浙大路39号西资大楼南六楼