职位描述
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岗位描述:
1、 负责建立、完善、优化公司内控内审基本管理制度、内控内审评价制度,搭建内控内审体系,并推动其贯彻落实;
2、 对公司现有流程制度的完整性、合理性、有效性进行评估,牵头、指导并协助各部门制订或者修订流程及管理制度
3、 定期对内外部流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、 全面深入理解公司业务流程和策略、信息系统管理及逻辑等,识别关键风险控制点,发现流程管理上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议;
5、 按照内部审计计划实施专项审计,通过风险分析等手段确定重点审计方向,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并督促被审计业务进行整改;
6、 配合外部机构稽核检查等相关工作,完成年度内控评价报告,对内部控制状况实施评价;
7、 负责建立健全反舞弊机制,管控反舞弊的重点领域、关键环节;
8、 负责公司各部门之间流程制度协调与沟通,达到信息资源共享;
9、 对内控内审人员进行业务指导,管理内控内审工作的开展;
岗位要求:
1、统招本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;
2、8年以上财务审计或内控/合规相关背景,风险防控相关工作经历;
3、熟悉零售连锁或电商企业的业务、财务流程,有上市公司或事务所经验优先;
4、有复杂项目独立管理经验,具有丰富的风险防控工作经验,掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力;
5、具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、高度责任心与自我要求,且能在一定压力下工作,自驱自律,结果导向。
1、 负责建立、完善、优化公司内控内审基本管理制度、内控内审评价制度,搭建内控内审体系,并推动其贯彻落实;
2、 对公司现有流程制度的完整性、合理性、有效性进行评估,牵头、指导并协助各部门制订或者修订流程及管理制度
3、 定期对内外部流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、 全面深入理解公司业务流程和策略、信息系统管理及逻辑等,识别关键风险控制点,发现流程管理上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议;
5、 按照内部审计计划实施专项审计,通过风险分析等手段确定重点审计方向,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并督促被审计业务进行整改;
6、 配合外部机构稽核检查等相关工作,完成年度内控评价报告,对内部控制状况实施评价;
7、 负责建立健全反舞弊机制,管控反舞弊的重点领域、关键环节;
8、 负责公司各部门之间流程制度协调与沟通,达到信息资源共享;
9、 对内控内审人员进行业务指导,管理内控内审工作的开展;
岗位要求:
1、统招本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;
2、8年以上财务审计或内控/合规相关背景,风险防控相关工作经历;
3、熟悉零售连锁或电商企业的业务、财务流程,有上市公司或事务所经验优先;
4、有复杂项目独立管理经验,具有丰富的风险防控工作经验,掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力;
5、具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、高度责任心与自我要求,且能在一定压力下工作,自驱自律,结果导向。
工作地点
地址:上海浦东新区上海浦东新区陆家嘴世纪金融广场1号楼5楼
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)
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职位发布者
HR
爱婴室
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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行业未知
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11-20人
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私营·民营企业
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南门路178号(南门路与八一路交界处)